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审计规则管理

最近更新时间:2024-04-19 19:25:51

审计规则管理

审计是指审计员对运维员的运维操作行为记录进行审计,或者运维员对自身的运维操作行记录进行审计,审计结果为可作为事件追溯和事故分析的依据。通过审计规则,将资产的审计权限授权给审计员,实现资产运维过程审计。

  • 超级管理员角色和审计管理员角色的用户具备所有资产的审计权限,无需审计规则授权。

  • 部门管理员角色的用户具备部门内所有资产的审计权限,无需审计规则授权。

  • 审计员角色的用户,需要审计规则授权后方可对授权资产进行审计。

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